财会监督与信息化建设办公室职责:
1.负责起草和修订财务内部控制、财会监督、内部稽核、财务信息化建设等相关规章制度以及内部业务管理制度,并督促严格执行各项制度。
2.负责组织实施学校业务层面内部控制建设,对学校经济活动进行控制和监督,防范各类风险。
3.负责组织落实财会监督工作,对学校财务制度执行的合法性、合规性和正确性进行稽核,重点对学校各单位三公经费、大额支出项目、票据管理、个人借款、往来账项等开展专项稽核。
4.负责建立部门业务内部监督机制,对处内各办公室业务开展的“规范性、严谨性、科学性、公正性、高效性”进行内部日常监督,并下发业务整改通知书,督促相关办公室限期整改。
5.负责建立部门业务外部监督机制,负责受理师生对财务服务业务的投诉,并做好相关事项调查了解与信息反馈工作。
6.负责制定学校财务信息化建设方案,持续有序推进财务信息化建设工作。
7.负责财务各系统与学校其他职能部门各系统的对接及维护工作,挖掘现有财务软件信息化功能,按规划实施软件升级,对接财务软件开发商技术人员,及时协调解决财务系统运行中的有关问题。
8.负责编写财务信息化软件系统的操作指南,组织财务信息化软件系统培训,开展财务系统常规技术问题及相关业务咨询与服务工作。
9.负责部门网站及微信公众号等公共信息平台的建设与维护工作。
10.负责部门电脑、服务器等硬件设备的日常维护工作,保障部门网络系统及财务数据安全,以及部门水、电、防火、防盗、防破坏等安全管理。